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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000003/2025 | 0000049/2025 | 0001579/2025 | 0001786/2025 | Referente a tarifas/taxas bancarias para o ano de 2025.Mes de abril | SICOOB SUL SERRANO - AGENCIA DE IBITIRAMA | 00.815.319/0015-70 | R$ 2.500,00 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000003/2025 | 0000049/2025 | 0001578/2025 | 0001785/2025 | Referente a tarifas/taxas bancarias para o ano de 2025.Mes de abril | SICOOB SUL SERRANO - AGENCIA DE IBITIRAMA | 00.815.319/0015-70 | R$ 2.500,00 | R$ 0,89 | R$ 0,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0002673/2025 | 0000899/2025 | 0001577/2025 | 0001784/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 - 096 - ENSINO FUNDAMENTAL 70 . | PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70 | 99999999999999 | R$ 13.092,78 | R$ 13.092,78 | R$ 9.426,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001883/2025 | | | 0001783/2025 | PAGAMENTO DE INSS DE PESSOA JURIDICA RETIDO NA LIQUIDACAO Nº 1173/2025. | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | | | R$ 738,34 | | |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001883/2025 | | | 0001782/2025 | PAGAMENTO DE INSS DE PESSOA JURIDICA RETIDO NAS LIQUIDACOES Nº 870 E 1056/2025. | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | | | R$ 6.279,45 | | |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001883/2025 | 0000897/2025 | 0001564/2025 | 0001781/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001883/2025 | | | 0001780/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARcO DE 2025 - 096 - ENSINO FUNDAMENTAL 70 . | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | | | R$ 114,42 | | |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001883/2025 | 0000896/2025 | 0001558/2025 | 0001779/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARcO DE 2025 - 096 - ENSINO FUNDAMENTAL 70 . | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | R$ 150,53 | R$ 150,53 | R$ 150,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001883/2025 | | | 0001778/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARcO DE 2025 - 084 - MDE 10 . | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | | | R$ 28,46 | | |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0001883/2025 | 0000895/2025 | 0001557/2025 | 0001777/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARcO DE 2025 - 084 - MDE 10 . | INSS-INST.NAC.DA SEG.SOCIAL | 29.979.036/0061-81 | R$ 60,72 | R$ 60,72 | R$ 60,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |