Atualizado em: 14/04/2025

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
04/04/20250002116/20250001217/20250001712/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTEALR - MOTORISTA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2116/2025.AGUINALDO BAPTISTA DE OLIVEIRAMOTORISTA PERMUTADO003383***.745.727-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/03/202510/03/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTEALR - MOTORISTA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2116/2025.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
04/04/20250002079/20250001216/20250001711/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELR - CONSELHEIRO), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2522/2024.MARIA CAROLINA THEBAS POLASTRELICONSELHEIRO TUTELAR005885***.049.807-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/03/202510/03/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELR - CONSELHEIRO), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2522/2024.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
04/04/20250002190/20250001215/20250001710/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIRA ), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2190/2025.ANA PAULA XAGAS GOMESCONSELHEIRO TUTELAR005994***.805.637-**R$ 30,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/03/202508/03/2025PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIRA ), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2190/2025.IUNA
04/04/20250002191/20250001214/20250001709/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR (CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIRA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº2191/2025.AUREA RITIELI DE SOUZA MOREIRACONSELHEIRO TUTELAR005888***.400.507-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/03/202510/03/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR (CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIRA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº2191/2025.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
04/04/20250002189/20250001213/20250001708/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR (CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIRA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 8603/2024.LORRAINY PIROVANI DE OLIVEIRACONSELHEIRO TUTELAR005886***.190.147-**R$ 30,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/03/202508/03/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR (CONSELHO TUTELAR - CONSELHEIRA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 8603/2024.IUNA
04/04/20250002202/20250001103/20250001707/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DO SERVIDOR (GABINETE - PREFEITO MUNICIPAL), CONFORME PROCESSO N°2202/2025.REGINALDO SIMAO DE SOUZAPREFEITO MUNICIPAL006164***.404.567-**R$ 450,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/03/202511/03/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DO SERVIDOR (GABINETE - PREFEITO MUNICIPAL), CONFORME PROCESSO N°2202/2025.VITORIA
04/04/20250002203/20250001102/20250001706/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DE SERVIDOR (GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE) CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.2203/2025.JODMAR DA SILVA CORREAASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE PREFEITO006172***.932.427-**R$ 250,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/03/202511/03/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DE SERVIDOR (GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE) CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N.2203/2025.VITORIA
04/04/20250002211/20250001101/20250001705/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DE SERVIDOR (SECRETARIA DE TURISMO - CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTE), CONFORME PROCESSO Nº 2211/2025.ADIBE FERREIRA PESSOACHEFE DE DIVISAO DE ESPORTE E LAZER006194***.766.507-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
112/03/202513/03/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DE SERVIDOR (SECRETARIA DE TURISMO - CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTE), CONFORME PROCESSO Nº 2211/2025.VITORIA
04/04/20250002210/20250001100/20250001703/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DE SERVIDOR (SECRETARIA DE TURISMO - COORDENADOR DE ESPORTE), CONFORME PROCESSO Nº 2210/2025.JAIME DONATO VIMERCATIPROFESSOR MA-PB V005895***.194.537-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
113/03/202513/03/2025PAGAMENTO DE DIARIA/RESSARCIMENTO DE SERVIDOR (SECRETARIA DE TURISMO - COORDENADOR DE ESPORTE), CONFORME PROCESSO Nº 2210/2025.VITORIA
04/04/20250002161/20250001096/20250001702/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SECRETARIA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2161/2025.ANA PAULA PEREIRA QUINTAO DE SOUZASECRETARIO MUNICIPAL-AGP006187***.091.397-**R$ 30,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/03/202510/03/2025PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SECRETARIA), CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2161/2025.MUNIZ FREIRE
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