Atualizado em: 25/11/2025 16:43:11

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
24/11/20250008841/20250005828/20250007447/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA DE TURISMO - SECRETARIA ) CONFORME O PROCESSO N. 8841/2025ANA PAULA PEREIRA QUINTAO DE SOUZASECRETARIO MUNICIPAL-AGP006187***.091.397-**R$ 780,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
306/11/202508/11/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA DE TURISMO - SECRETARIA ) CONFORME O PROCESSO N. 8841/2025BELO HORIZONTE
24/11/20250008684/20250005738/20250007418/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PEDAGOGO) CONFORME O PROCESSO N. 8684/2025KEVIM MOREIRA QUEIROZSUPERVISOR ESCOLAR006310***.106.017-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
130/10/202530/10/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PEDAGOGO) CONFORME O PROCESSO N. 8684/2025CACHOEIRO
24/11/20250008593/20250005712/20250007417/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TECNICA PEDAGOGICA) CONFORME O PROCESSO N. 8593/2025FABIOLA NERY MIRANDA FIGUEIREDOPROFESSOR MA-PA V002944***.557.537-**R$ 260,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
101/10/202502/10/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TECNICA PEDAGOGICA) CONFORME O PROCESSO N. 8593/2025VITORIA
130/10/202530/10/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - TECNICA PEDAGOGICA) CONFORME O PROCESSO N. 8593/2025ARACRUZ
18/11/20250008749/20250005707/20250007351/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - AGENTE DE ARRECADACAO) CONFORME O PROCESSO N. 8749/2025NILTON DE SOUZA VARELESAGENTE DE ARRECADACAO006365***.135.427-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/11/202506/11/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - AGENTE DE ARRECADACAO) CONFORME O PROCESSO N. 8749/2025VITORIA
18/11/20250008754/20250005684/20250007350/2025DIARIA DE SERVIDOR (CONTROLADORIA - CONTROLADOR) CONFORME O PROCESSO N. 8754/2025PAULO ROBERTO FALEIROCONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO006151***.419.157-**R$ 130,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/11/202506/11/2025DIARIA DE SERVIDOR (CONTROLADORIA - CONTROLADOR) CONFORME O PROCESSO N. 8754/2025VITORIA
18/11/20250009012/20250005786/20250007349/2025DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO QUE PRESTOU SERVICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ASSISTENCIA SOCIAL - DIVISAO DE CULTURA) PROCESSO 9012MIGUEL MATEUS MACHADOCHEFE DA DIVISAO DE CULTURA002495***.885.817-**R$ 30,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
113/11/202513/11/2025DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO QUE PRESTOU SERVICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ASSISTENCIA SOCIAL - DIVISAO DE CULTURA) PROCESSO 9012ALEGRE
18/11/20250008619/20250005782/20250007348/2025DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO ( A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CHEFE DA DIVISAO DE TURISMO) CONFORME O PROCESSO N. 8619/2025MIGUEL MATEUS MACHADOCHEFE DA DIVISAO DE CULTURA002495***.885.817-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/11/202503/11/2025DIARIA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO ( A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CHEFE DA DIVISAO DE TURISMO) CONFORME O PROCESSO N. 8619/2025BOM JESUS
18/11/20250008779/20250005787/20250007347/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ASSISTENTE SOCIAL ) CONFORME O PROCESSO N. 8779/2025PAMELA CRISTINA RIZZI PEIXOTOASSISTENTE SOCIAL CREAS006379***.004.577-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
104/11/202504/11/2025DIARIA DE SERVIDOR (SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ASSISTENTE SOCIAL ) CONFORME O PROCESSO N. 8779/2025CACHOEIRO
18/11/20250008755/20250005704/20250007342/2025DIARIA DE SERVIDOR (GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE) CONFORME O PROCESSO N. 8755/2025JODMAR DA SILVA CORREAASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE PREFEITO006172***.932.427-**R$ 70,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/11/202505/11/2025DIARIA DE SERVIDOR (GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE) CONFORME O PROCESSO N. 8755/2025DOMINGOS MARTINS
18/11/20250008655/20250005703/20250007341/2025DIARIA DE SERVIDOR (GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE) CONFORME O PROCESSO N. 8655/2025JODMAR DA SILVA CORREAASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DE PREFEITO006172***.932.427-**R$ 140,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/11/202503/11/2025DIARIA DE SERVIDOR (GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE) CONFORME O PROCESSO N. 8655/2025VITORIA
104/11/202504/11/2025DIARIA DE SERVIDOR (GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE) CONFORME O PROCESSO N. 8655/2025VITORIA
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